翔安区
经验:
学历:本科
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务、审计类相关专业,具有CPA、CIA资格者优先;
2、5年(含)以上内审内控工作经验,有参与内审部门搭建经历者优先;
3、熟悉企业风险管理和内控流程;
4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、具备较强的文字编写及整理能力;理解、分析及综合判断能力;具备良好的沟通协调能力与团队合作精神。
岗位职责:
1、协助完善公司各项流程、制度,使之符合企业内部控制相关规范,保护股东和公司的财产和利益;
2、制定初步审计计划,负责项目执行、完成底稿编写、与管理层沟通确认审计发现、撰写审计报告和后续跟进工作;
3、梳理和建立各项业务流程控制点、特别是关键控制点,通过定期和不定期检查、评估,及时发现企业经营过程中风险,提出改善建议,从而达到降低经营风险和财务风险,特别是系统性的风险,把损失降低到最小值;
4、根据公司经营环境和业务流程的变化,及时跟进,配合和监督业务部门及时完善已有的制度和流程,确保业务在最新有效的制度和流程下运作,提高业务运作的合规性和有效性;
5、定期总结已经发生的问题,通过案例研究,会议宜导等有效方式分享给业务部门,协助提供业务部门风险防范的意识和能力。
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